廣東深圳市深汕特別合作區(qū)住房建設(shè)和水務(wù)局2025年度內(nèi)部審計服務(wù)的采購公告
深圳市深汕特別合作區(qū)住房建設(shè)和水務(wù)局
2025年度內(nèi)部審計服務(wù)采購公告
為加強對預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況等日常經(jīng)濟活動的審查,規(guī)范我局內(nèi)部監(jiān)督體系,我局?jǐn)M委托會計師事務(wù)所對我單位2024年所有發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動進行內(nèi)部審計。現(xiàn)就有關(guān)事項說明如下:
一、采購項目概況
(一)采購項目名稱
深圳市深汕特別合作區(qū)住房建設(shè)和水務(wù)局2025年度內(nèi)部審計服務(wù)項目
(二)預(yù)算控制價
10.60萬元以內(nèi)
二、項目管理和服務(wù)要求
(一)服務(wù)內(nèi)容(范圍)
2024年我單位所有發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動。經(jīng)梳理,我局2024年度非稅收入270.31萬元,部門決算支出數(shù)為102757.82萬元,共計965筆會計憑證。
(二)服務(wù)要求
1.審查預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性,核查預(yù)算執(zhí)行進度與資金使用合規(guī)性,分析預(yù)算執(zhí)行偏差原因,提出優(yōu)化建議;
2.檢查收入來源的合法性(含非稅收入、專項資金等),確保無截留挪用,審計支出的合規(guī)性,評估收支平衡情況,識別潛在風(fēng)險;
3.審查會計核算資料的真實性、完整性,排查核算流程的規(guī)范性,包括但不限于原始憑證、記賬憑證、各類賬簿及財務(wù)報表,確保賬實相符、賬表相符、賬賬相符;
4.結(jié)合審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,提出我單位內(nèi)控方面存在的問題及整改方案;
5.根據(jù)內(nèi)部審計結(jié)果出具內(nèi)部審計工作報告,協(xié)助建立整改臺賬,明確問題、責(zé)任及整改建議。